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bt365体育在线2017年部门预算
来源: 高明区档案局      发布日期: 2017-12-18 16:33:00

目  录

 

     第一部分 佛山市高明区档案局概况

           一、 部门主要职能

          二、 部门预算单位构成

    第二部分 2017年部门预算安排情况说明

    第三部分 专业名词解释

    第四部分 2017年部门预算表

    一、《2017年收支预算总表》

    二、《2017年收入预算表》

    三、《2017年支出预算表》

    四、《2017年财政拨款收支预算总表》

    五、《2017年一般公共预算财政拨款支出预算表》

    六、《2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表》

    七、《2017年政府性基金预算财政拨款支出预算表》

    八、《2017年“三公”经费财政拨款预算表》

 

 

 

第一部分  佛山市高明区档案局概况

 

佛山市高明区档案局主要职能

1、保存和积累国家档案财富,向社会传播档案信息,为社会的经济, 政治,文化等各方面服务。

    2、宣传贯彻档案法律,法规和国家有关方针政策。

    3、依法行使档案监督检查权,对全市贯彻实施,遵守《档案法》的情况进行监督和检查,对违反《档案法》的行为进行查处。

    4、征集党史资料,编辑出版党史资料丛书。

    5、组织编纂地方志书,地方综合年鉴、搜集、地方志文献和资料。

二、部门预算单位构成。

佛山市高明区档案局参照公务员管理的事业单位1,没有下属单位的汇总预算

 

 

第二部分  2017年部门预算支出情况说明

 

2017年部门预算收支情况总体说明

佛山市高明区档案局2017年收支总预算1098万元,其中:本年收入1098万元;本年支出1098万元,比上年增加5.98%元。

2016年收入预算情况说明

佛山市高明区档案局2017年度收入预算1098万元,其中:财政拨款1098万元。

2017年度支出预算情况说明

佛山市高明区档案局2017年度支出预算1098万元。按支出预算的功能分类,包括一般公共服务支出812万元,社会保障和就业支出197万元,医疗卫生支出34万元,住房保障支出55万元

(一)财政拨款支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。佛山市高明区档案局2017年财政拨款支出预算1098万元,其中:基本支出安排843万元,项目支出安排255万元。

2.支出预算结构及具体安排情况。2017年部门预算中,财政拨款支出预算主要用于以下方面:一般公共服务支出占74%,社会保障和就业支出占18%,医疗卫生支出占3%,住房保障支出占5%

3.政府采购支出预算情况。2017年政府采购财政拨款支出项目共1个,安排预算支出金额50万元。

4.机关运行经费安排情况。2017年本部门(单位)机关运行经费收入557万元,其中:行政运行经费557万元,占100%,事业运行0万元,占0%。

(二)2017年部门预算“三公”经费情况

2017年“三公”经费财政拨款预算合计8.3万元。其中:因公出国(境)支出0万元,公务接待费支出8.3万元,公务用车购置及运行维护费支出0万元(包括:公务用车购置0万元、公务用车运行费0万元)。相比2016年“三公”经费预算数减少了0.1万元,主要原因为:是我局进一步落实厉行节约有关规定,切实控制接待标准,减少公务接待支出。

 

 

第三部分 专业名词解释

 

1、财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费:指财政部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中,因公出国(境)费是指部门工作人员和专家公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费是指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用,主要用于对外开展合作与交流、与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出;公务用车购置和运行维护费是指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

 

 

第四部分 2017年部门预算表

2017年收支预算总表

  填报单位:bt365体育在线                          单位:万元          

收      入

支      出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共财政预算拨款

1098

201 一般公共服务支出

812

二、政府性基金预算拨款

 

203 国防支出

 

三、国有资本经营预算拨款

 

204 公共安全支出

 

四、财政专户拨款

 

205 教育支出

 

五、上级补助收入

 

206 科学技术支出

 

六、事业收入

 

207 文化体育与传媒支出

 

七、附属单位上缴收入

 

208 社会保障和就业支出

197

八、用事业基金弥补收支差额

 

209 医疗卫生与计划生育  支出

34

 

 

221 住房保障支出

55

 

 

229其他支出

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

233债务发行费用支出

 

 

 

 

 

收    入    总    计

1098

   支    出    总    计

1098

 

2017年收入预算表

填报单位:bt365体育在线                            单位:万元   

科目代码

科目名称

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

总计

 

1098

1098

 

501201

一般公共服务支出

812

812

 

50120126

档案事务

812

812

 

5012012601

档案行政运行

557

557

 

5012012604

档案馆

140

140

 

5012012699

其他档案事务支行

115

115

 

501208

社会保障和就业支出

197

197

 

50120805

行政事业单位离退休

197

197

 

5012080501

归口管理的行政单位离退休

124

124

 

5012080505

机关事业单位基本养老保险缴费

52

52

 

5012080506

机关事业单位职业年金缴费支出

21

21

 

501210

医疗卫生与计划生育支出

34

34

 

50121011

行政事业单位医疗

34

34

 

5012101101

行政单位医疗

26

26

 

5012101103

公务员医疗补助

7

7

 

501221

住房保障支出

55

55

 

50122102

住房改革支出

55

55

 

5012210201

住房公积金

51

51

 

5012210203

购房补贴

4

4

 

 

2017年支出预算表

填报单位:bt365体育在线                            单位:万元   

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

总计

 

1098

843

255

501201

一般公共服务支出

812

812

 

50120126

档案事务

812

812

 

5012012601

档案行政运行

557

557

 

5012012604

档案馆

140

 

140

5012012699

其他档案事务支行

115

 

115

501208

社会保障和就业支出

197

197

 

50120805

行政事业单位离退休

197

197

 

5012080501

归口管理的行政单位离退休

124

124

 

5012080505

机关事业单位基本养老保险缴费

52

52

 

5012080506

机关事业单位职业年金缴费支出

21

21

 

501210

医疗卫生与计划生育支出

34

34

 

50121011

行政事业单位医疗

34

34

 

5012101101

行政单位医疗

26

26

 

5012101103

公务员医疗补助

7

7

 

501221

住房保障支出

55

55

 

50122102

住房改革支出

55

55

 

5012210201

住房公积金

51

51

 

5012210203

购房补贴

4

4

 

 

2017年财政拨款收支预算总表

填报单位:bt365体育在线                            单位:万元

收入项目

预算数

支出项目

预算数

一、一般公共财政预算拨款

1098

201 一般公共服务支出

812

四、财政专户拨款

 

205 教育支出

 

五、上级补助收入

 

206 科学技术支出

 

六、上年项目结转及上年净结余

 

207 文化体育与传媒支出

 

 

 

208 社会保障和就业支出

197

 

 

209 医疗卫生与计划生育支出

34

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

55

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

229其他支出

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

233债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

结转结余

 

收    入    总    计

1098

支    出    总    计

1098

2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

填报单位:bt365体育在线                            单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

总计

 

1098

843

255

 

501201

一般公共服务支出

812

812

 

 

50120126

档案事务

812

812

 

 

5012012601

档案行政运行

557

557

 

 

5012012604

档案馆

140

 

140

 

5012012699

其他档案事务支行

115

 

115

 

501208

社会保障和就业支出

197

197

 

 

50120805

行政事业单位离退休

197

197

 

 

5012080501

归口管理的行政单位离退休

124

124

 

 

5012080505

机关事业单位基本养老保险缴费

52

52

 

 

5012080506

机关事业单位职业年金缴费支出

21

21

 

 

501210

医疗卫生与计划生育支出

34

34

 

 

50121011

行政事业单位医疗

34

34

 

 

5012101101

行政单位医疗

26

26

 

 

5012101103

公务员医疗补助

7

7

 

 

501221

住房保障支出

55

55

 

 

50122102

住房改革支出

55

55

 

 

5012210201

住房公积金

51

51

 

 

5012210203

购房补贴

4

4

 

 

2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

填报单位:bt365体育在线                            单位:万元

科目编码

经济科目

基本支出

301

工资福利支出

368

30101

  基本工资

65

30102

  津贴补贴

152

30103

  奖金

 

30104

  其他社会保障缴费

14

30106

  伙食补助费

 

30107

  绩效工资

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

52

30109

  职业年金缴费

21

30199

  其他工资福利支出

64

302

商品和服务支出

81

30201

  办公费  

56

30202

  印刷费

 

30203

  咨询费

 

30204

  手续费

 

30205

  水费

 

30206

  电费

 

30211

  差旅费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

30213

  维修(护)费

 

30214

  租赁费

 

30215

  会议费

 

30216

  培训费

 

30217

  公务接待费

 

30218

  专用材料费

 

30226

  劳务费

4

30227

  委托业务费

 

30228

  工会经费

 

30229

  福利费

 

30231

  公务用车运行维护费

 

30239

  其他交通费用

16

30299

  其他商品和服务支出

5

303

对个人和家庭的补助

394

30301

  离休费

17

30302

  退休费

107

30303

  退职(役)费

 

30304

  抚恤金

 

30305

  生活补助

 

30306

  救济费

 

30307

  医疗费

21

30308

  助学金

 

30309

  奖励金

116

30310

  生产补贴

 

30311

  住房公积金

52

30313

  购房补贴

4

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

77

310

其他资本性支出

 

31002

  办公设备购置

 

31003

  专用设备购置

 

31013

  公务用车购置

 

31019

  其他交通工具购置

 

31099

  其他资本性支出

 

2017年政府性基金预算财政拨款支出预算表

填报单位:bt365体育在线                            单位:万元

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:

本表反映部门政府性基金预算财政拨款支出情况,我单位2017年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

 

 

 

2017年政府性基金预算财政拨款支出预算表

填报单位:bt365体育在线                            单位:万元

“三公”经费合计

因公出国(境)费支出

公务接待费支出

公务用车购置及运行维护费支出

小计

公务运行维护费支出

公务用车购置支出

8.3

0

8.3

0

0

0

  

    2017年,高明区档案局“三公”经费财政拨款支出预算 8.3  万元。具体情况如下:

    一、因公出国(境)费支出 0  万元,因公出国(境) 0   团 0  人。 (注:因公出国(境)费是指部门工作人员和专家公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。)

    二、公务接待费支出 8.3 万元,接待 139  批次,共接待人数 1383  人。(注:公务接待费是指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用,主要用于对外开展合作与交流、与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出。)

    三、公务用车购置及运行维护费支出 0  万元,公务用车购置 0 台(辆),现保有量 0 台(辆)。(注:公务用车购置和运行维护费是指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。)

    四、“三公”经费增减变化原因(较2016年“三公”经费预算数): 2017年比2016年“三公”经费预算数减少了0.1万元。主要原因为:是我局进一步落实厉行节约有关规定,切实控制接待标准,减少公务接待支出。

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高明区档案局  粤公网安备 44060802000027号
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